20.09.2022 07:36

Главный эксперт внутреннего аудита( Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания )

По договоренности
20.09.2022 07:36
компания "объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания" акционерное общество «объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в государственную корпорацию «ростех») - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. обязанности: участие в проектах по внутреннему аудиту. участие в идентификации и оценке рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения). оценка (в т. ч. участие в оценке) схемы построения (эффективности) бизнес-процесса(-ов) и контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения). участие в анализе и оценке объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки. формирование аудиторской выборки для целей внутреннего аудита. проведение процедур внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств. документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита. обеспечение качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита. участие в обсуждениях результатов внутренней аудиторской проверки с руководителем рабочей группы. разработка (в т.ч. участие в разработке) рекомендаций, нацеленных на снижение рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения). самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки. участие в проведении мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей корпорации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки. участие в консультировании по вопросам построения и функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления. участие в идентификации и оценке рисков объекта консультационного проекта. оценка (в т.ч. участие в оценке) схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта консультационного проекта. обсуждение результатов выполнения процедур внутреннего аудита с руководителем рабочей группы. предложение способов снижения рисков объекта консультационного проект. участие в подготовке отчета по результатам проведенного консультирования. требования: высшее экономическое образование; квалификация cia (certified internal auditor), cisa, аттестат аудитора, acca, будет являться преимуществом; английский будет являться преимуществом; высокая скорость печати, знание основных офисных программ, хорошее знание excel, 1с, подготовка презентаций; опыт работы не менее 1 (одного) года опыта работы во внутреннем аудите/ контроле; опыт работы в области бухгалтерского учета, экономики, финансов, нормативных и методических материалов, регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность организации, правил проведения внутренних аудитов; знание основных документов трудового, финансового, налогового и хозяйственного законодательства; знание международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, международных концепций и стандартов управления рисками и внутреннего контроля; знание принципов организации и порядка функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации, принципов и порядка формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности, информационных систем (программных продуктов), применяемых в ао «одк», в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита; знание кодекса корпоративного управления и (или) зарубежных аналогов (если применимо к организации); основных законодательных и нормативных правовых актов, относящихся к областям аудита; выполнения процедур тестирования (опрос (запрос), наблюдения (осмотр), проверки (инспектирование), повторного выполнения, пересчета (подсчета), подтверждения), аналитических процедур (анализа финансовых и нефинансовых показателей, статистического анализа, сравнения фактических и плановых показателей, тренд-анализа и прочие), либо их сочетания для целей внутреннего аудита; анализа и оценки информации, выявления причинно-следственных связей, формирования выводов, умение применения в работе законов, подзаконных актов и локальных нормативных актов организации; умение проведения интервью, переговоров и осуществления письменной коммуникации; подготовки разделов отчетов по результатам внутренних аудитов, составления и проведения презентации. условия: соблюдение тк рф; офис: м. семеновская/ м. шоссе энтузиастов/ мцк соколиная гора; график работы: 5/2, с 9 до 18:00, пятница до 16:45; премирование за полугодие; предоставление полного пакета социальных гарантий, в том числе медицинское обслуживание после прохождения испытательного срока.

Адрес

Москва

Похожие вакансии

компания "объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания" акционерное общество «объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в государственную корпорацию «ростех») - интегрированная структура, специализирующаяся ...
Партнерские Вакансии
Москва

Новости

Смотрите также вакансии